|
|
收入支出决算批复表 |
|
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|
|
|
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|
财决批复01表 |
部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院 |
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
830,168.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
830,168.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
6,000,000.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
6,000,000.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
2,000,000.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
2,000,000.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
8,830,168.00 |
本年支出合计 |
54 |
0.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
56 |
8,830,168.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
57 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
58 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
59 |
0.00 |
总计 |
30 |
0.00 |
总计 |
60 |
0.00 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
|
|
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|
|
收入决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
财决批复02表 |
部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
9,183,722.88 |
830,168.00 |
0.00 |
5,529,538.24 |
0.00 |
0.00 |
2,824,016.64 |
208 |
社会保障和就业支出 |
173,974.00 |
173,974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
173,974.00 |
173,974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
173,974.00 |
173,974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9,009,748.88 |
656,194.00 |
0.00 |
5,529,538.24 |
0.00 |
0.00 |
2,824,016.64 |
21002 |
公立医院 |
9,009,748.88 |
656,194.00 |
0.00 |
5,529,538.24 |
0.00 |
0.00 |
2,824,016.64 |
2100208 |
其他专科医院 |
9,009,748.88 |
656,194.00 |
0.00 |
5,529,538.24 |
0.00 |
0.00 |
2,824,016.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—2 — |
|
|
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|
|
支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
9,331,295.84 |
9,331,295.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
173,974.00 |
173,974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
173,974.00 |
173,974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
173,974.00 |
173,974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9,157,321.84 |
9,157,321.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21002 |
公立医院 |
9,157,321.84 |
9,157,321.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100208 |
其他专科医院 |
9,157,321.84 |
9,157,321.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
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|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院 |
|
|
|
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
830,168.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
830,168.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
6,000,000.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
6,000,000.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
2,000,000.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
8,830,168.00 |
本年支出合计 |
54 |
0.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
年初结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
0.00 |
总计 |
58 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
9,183,722.88 |
830,168.00 |
0.00 |
5,529,538.24 |
0.00 |
0.00 |
2,824,016.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
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|
|
|
|
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|
|
—2 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
9,331,295.84 |
9,331,295.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3 — |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:河南省开封市卫生学校附属口腔整形专科医院 |
|
|
|
|
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
830,168.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
830,168.00 |
830,168.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
173,974.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
656,194.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
830,168.00 |
830,168.00 |
830,168.00 |
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
本年收入合计 |
25 |
830,168.00 |
本年支出合计 |
55 |
830,168.00 |
830,168.00 |
830,168.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
830,168.00 |
总计 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
| |